綦江区卫生健康委员会 2024年度决算公开申明
发布时间:
2025-11-15 20:52
作者:
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(九)根基收入:指为保障机构一般运转、完成日常工做使命而发生的人员经费和公用经费。此中:人员经费指出入分类经济科目中的“工资福利收入”和“对小我和家庭的补帮”;公用经费指出入分类经济科目中除“工资福利收入”和“对小我和家庭的补帮”外的其他收入。
綦江区卫生健康委员会2024年决算公开报表。xls綦江区卫生健康委员会2024年决算公开申明。docx卫健委2024年沉点绩效评价环境申明。doc?。
9.担任区级保健对象和高条理人才的医疗保健工做;担任正在区内召开的主要会议、严沉勾当的卫生保障工做;承担区委、区委托或指定的相关保健医疗方面的工做使命及相关事项。
2024年度本部分采购收入总额9,382。46万元,此中:采购货色收入778。61万元、采购办事收入2,048。53万元。占采购收入总额的93。70%,此中:授予小微企业合同金额6,217。12万元,占采购收入总额的66。30%。次要用于采购医疗设备、办公设备等。
按照预算绩效办理要求,我委对部分全体和320个项目开展了绩效自评,此中,以填报自评表形式开展自评320项,涉及资金35,268。62万元;以委托第三方出具演讲的体例开展绩效评价1项,涉及资金2,634。51万元。
4.贯彻落实国度药物政策和国度根基药物轨制,开展药品利用监测、临床分析评价和欠缺药品预警,施行国度和市根基药物目次。组织实施食物平安风险监测评估,贯彻落实食物平安处所尺度,担任食源性疾病及取食物平安变乱相关的风行病学查询拜访。
(4)住房保障收入523。51万元,占1。20%,较岁首年月预算数削减16。05万元,下降3。0%,次要缘由是年中住房公积金调整。
2024年度财务拨款收、支合计均为45,670。25万元。取2023年度比拟,财务拨款收、支合计各削减6,431。02万元,下降12。30%。次要缘由是一般公共预算财务拨款削减。
2.收入环境。2024年度收入合计200,736。24万元,取2023年度比拟,添加3,529。51万元,增加1。80%,次要缘由是社会保障和就业收入添加、住房保障收入添加。此中:根基收入165,467。62万元,占82。40%;项目收入35,268。62万元,占17。60%;运营收入0。00万元,占0。0%。此外。
2.协调推进全区深化医药卫生体系体例,贯彻施行深化医药卫生体系体例严沉政策、办法。组织深化公立病院分析,推进管办分手,健全现代病院办理轨制,组织实施鞭策卫生健康公共办事供给从体多元化、供给体例多样化的政策办法,施行医疗办事和药品价钱政策。
纳入本部分2024年部分决算的单元有36个,此中行政单元1个:沉庆綦江区卫生健康委员会(本级),参公单元2个,綦江区卫生健康分析行政法律支队、綦江区打算生育协会;全额拨款事业单元7个,别离是綦江区疾病防止节制核心、綦江区结核病防治所、綦江区红十字会、綦江区健康教育所、綦江区卫生健康系统消息统计和档案办理核心、綦江区妇长保健院、綦江区核心血库;差额拨款事业单元26个,别离是綦江区人平易近病院、綦江区西医院、綦江区文龙街道社区卫生办事核心、綦江区古南街道社区卫生办事核心、綦江区三江街道社区卫生办事核心、綦江区新盛街道社区卫生办事核心、綦江区通惠街道社区卫生办事核心、綦江区东溪镇核心卫生院、綦江区赶水镇核心卫生院、綦江区石角镇核心卫生院、綦江区三角镇核心卫生院、綦江区永新镇核心卫生院、綦江区永新镇三会卫生院、綦江区郭扶镇核心卫生院、綦江区隆盛镇核心卫生院、綦江区石壕镇核心卫生院、綦江区卫生核心、綦江区打通镇卫生院、綦江区平稳镇卫生院、綦江区扶欢镇卫生院、綦江区丁山镇卫生院、綦江区永城镇卫生院、綦江区横山镇卫生院、綦江区中峰镇卫生院、綦江区石角镇蒲河卫生院、綦江区三角镇乐兴卫生院。
(四)其他收入:指单元取得的除“财务拨款收入”、“事业收入”、“运营收入”等以外的收入,包罗未纳入财务预算或财务专户办理的投资收益、银行存款利钱收入、房钱收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款子、无法偿付的对付及预收款子等。各单元从本级财务部分以外的同级单元取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,以及行政单元收到的财务专户办理资金反映正在本项内。
(十五)商品和办事收入(收入经济分类科目类级):反映单元采办商品和办事的收入(不包罗用于购买固定资产的收入、计谋性和应急储蓄收入)。
(2)社会保障和就业收入8,923。12万元,占19。60%,较岁首年月预算数添加362。70万元,增加4。20%,次要缘由是年中调整预算等。
2024年度“三公”经费收入共计114。06万元,较岁首年月预算数添加53。06万元,增加87。0%,次要缘由是添加公事用车购买费预算。较上年收入数添加53。14万元,增加87。20%,次要缘由是添加公事用车购买收入。
我委下设11个科室,别离是:办公室、党群科、人事科、财政科(审计科)、政策律例和宣传(平安不变科、行政审批科)、规划成长科、医政科(西医办理科)、公共卫生科、生齿监测取家庭成长科、爱国卫生科、疾病防止节制科(卫生应急办公室)。
(十二)“三公”经费:指用财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费、公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买费反映单元公事用车购买收入(含车辆购买税);公事用车运转费反映单元按保留的公事用车燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。
此中:人员经费18,901。16万元,取2023年度比拟,添加1,716。41万元,增加10。0%,次要缘由是工资福利收入和对小我和家庭的补帮调整。人员经费用处次要包罗根基工资、津贴补助、金、绩效工资等。公用经费772。93万元,取2023年度比拟,添加85。95万元,增加12。50%,次要缘由是办公费、劳务费等添加。公用经费用处次要包罗办公费、邮电费、劳务费等。
截至2024年12月31日,本部分共有车辆64辆,此中,副部(省)级及以上带领用车0辆、次要担任人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、法律执勤用车0辆,特种专业手艺用车52辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上公用设备33台(套)。
3.结转节余环境。2024年度岁暮结转和节余0。00万元,取2023年度比拟,无增减,取客岁持平。
(十四)工资福利收入(收入经济分类科目类级):反映单元开支的退职职工和编制外持久聘用人员的各类劳动报答,以及为上述人员缴纳的各项社会安全费等。
6.制定全区医疗机构、医疗办事行业办理法子并监视实施,成立医疗办事评价和监视办理系统。会同相关部分贯彻施行国度卫生健康专业手艺人员资历尺度。组织实施医疗办事规范和卫生健康专业手艺人员执业法则、办事规范。
2024年度本部分机关运转经费收入290。39万元,机关运转经费次要用于开支办公费、邮电费、劳务费、工会经费等。机关运转经费较上年收入数削减3。13万元,下降1。10%,次要缘由是严酷落实过紧日子要求,鼎力压缩办公用品、耗材等一般性开支,削减非需要收入。
公事用车运转费43。60万元,次要用于公事车油费、维修费、高速公通行费、安全费等。费用收入较岁首年月预算数削减7。40万元,下降14。50%,次要缘由是厉行节约,严酷公事用车办理。较上年收入数削减14。30万元,下降24。70%,次要缘由是厉行节约,严酷公事用车办理。
2024年度收、支合计均为200,763。82万元。收、支取2023年度比拟,添加2,995。12万元,增加1。50%,次要缘由是事业收入添加、性基金预算财务拨款收入添加。
1.收入环境。2024年度收入合计198,404。95万元,取2023年度比拟,添加1,134。72万元,增加0。6%,次要缘由是事业收入添加、性基金预算财务拨款收入添加。此中:财务拨款收入45,670。25万元,占23。00%;事业收入152,545。55万元,占76。90%;运营收入0。00万元,占0。0%;其他收入189。14万元,占0。10%。此外,利用非财务拨款节余(含公用节余)2,358。87万元,岁首年月结转和节余0。00万元。
8.担任机关、曲属单元党建工做。担任下层医疗卫生、妇长健康办事系统和全科大夫步队扶植。推进卫生健康科技立异成长,承担健康扶贫工程相关工做。
3.结转节余环境。2024年度岁暮一般公共预算财务拨款结转和节余0。00万元,取2023年度比拟,无增减。
2.收入环境。2024年度一般公共预算财务拨款收入45,562。8万元,取2023年度比拟,削减6538。47万元,下降12。60%。次要缘由是项目收入削减。较岁首年月预算数添加2,336。68万元,增加5。40%,次要缘由是部门资金年中下达等。
(十七)其他本钱性收入(收入经济分类科目类级):反映非各级成长取部分集中放置的用于购买固定资产、计谋性和应急性储蓄、地盘和无形资产,以及建立根本设备、大型补葺和财务支撑企业更新所发生的收入。
5.担任职责范畴内的职业卫生、放射卫生、卫生、学校卫生、公共场合卫生、饮用水卫生等公共卫生的监视办理,担任医疗卫生监视,担任流行症防治监视,健全全区卫生健康分析监视系统。担任卫生健康机构平安监视办理。担任全区职业平安健康监视办理工做。按照《烟草节制框架公约》做好相关工做。
(五)利用非财务拨款节余:指单元正在昔时的“财务拨款收入”、“事业收入”、“运营收入”、“其他收入”等不脚以放置昔时收入的环境下,利用以前年度堆集的非财务拨款节余填补本年度出入缺口的资金。
贯彻施行卫生健康工做的法令律例和方针政策,落实国平易近健康处所性政策,落实卫生健康事业成长的处所性律例、规章和处所尺度。统筹规划全区卫生健康资本设置装备摆设,编制和实施全区卫生健康规划。组织实施推进卫生健康根基公共办事均等化、普惠化、便利化和公共资本向下层延长等的政策办法。担任全区卫生健康范畴分析法律。
3.制定并组织落实全区疾病防止节制规划、免疫规划以及严沉风险人平易近健康的公共卫生问题的干涉办法,按照国度检疫流行症和监测流行症目次开展相关工做。担任全区卫生应急工做,组织指点全区突发公共卫生事务防止节制和突发公共事务的医疗卫生救援,收集演讲流行症疫情消息、突发公共卫生事务应急处相信息。
(十三)机关运转经费:为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事等的各项公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。
(三)运营收入:指事业单元正在专业营业勾当及其辅帮勾当之外开展非核算运营勾当取得的现金流入。
(一)财务拨款收入:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包罗一般公共预算财务拨款和性基金预算财务拨款。
(七)节余分派:指单元按照国度相关,缴纳所得税、提取公用基金、转入非财务拨款节余等昔时节余的分派环境。
本年度会议费收入10。98万元,取2023年度比拟,添加5。82万元,增加112。80%,次要缘由是营业会议开支有所添加。本年度培训费收入900。34万元,取2023年度比拟,添加178。79万元,增加24。80%,次要缘由是营业学问更新较快,加入相关部分组织的各类营业培训较多。本年度差盘缠收入13。99万元,取2023年度比拟,削减16。93万元,下降54。80%,次要缘由是严控非需要出差,严酷施行出差尺度,统筹归并行程,压缩差旅开支。
2024年度性基金预算财务拨款岁首年月结转节余0。00万元,岁暮结转节余0。00万元。本年收入107。45万元,取2023年度比拟,添加107。45万元,增加100。0%,次要缘由是添加疾控核心迁建二期工程项目预算107。45万元。本年收入107。45万元,取2023年度比拟,添加107。45万元,增加100。0%,次要缘由是添加疾控核心迁建二期工程项目收入107。45万元。
11.綦江区红十字会挂靠綦江区卫生健康委员会,綦江区打算生育协会由綦江区卫生健康委员会代管。
2024年度本部分因公出国(境)费用0。00万元,费用收入较岁首年月预算数无增减,次要缘由是我部分无因公出国(境)费用。取2023年度比拟,无增减,次要缘由是我部分无因公出国(境)费用。
本年度根基公共卫生、落实打算生育政策等各项工做成功完成,达到了岁首年月工做打算,自评绩效方针完成度较好。
区财务局委托第三方对我委2024年卫生基药补帮(含村卫生室)项目开展沉点绩效评价,通过查阅材料、现场查抄、座谈等体例,綦江区2024年卫生基药补帮(含村卫生室)沉点绩效评价得分86。00分,评价品级为“良”。
7.担任打算生育办理和办事工做,开展生齿监测预警,贯彻落实生齿取家庭成长相关政策,落实打算生育政策。
公事用车购买费67。84万元,次要用于公事用车购买收入。费用收入较岁首年月预算数添加67。84万元,增加100。0%,次要缘由是公事用车购买收入。较上年收入数添加67。84万元,增加100。0%,次要缘由是公事用车购买收入。
2024年度本部分因公出国(境)共计0个团组,0人;公事用车购买1辆,公事车保有量为17辆;国内公事欢迎45批次338人,此中:国表里事欢迎0批次,0人;国(境)外公事欢迎0批次,0人。2024年本部分人均欢迎费77。49元,车均购买费67。84万元,车均费2。56万元。
(二)事业收入:指事业单元开展专业营业勾当及其辅帮勾当取得的现金流入;事业单元收到的财务专户现实核拨的教育收费等资金正在此反映。
(十一)运营收入:指事业单元正在专业营业勾当及其辅帮勾当之外开展非核算运营勾当发生的收入。
1.收入环境。2024年度一般公共预算财务拨款收入45,562。80万元,取2023年度比拟,削减6,340。96万元,下降12。20%。次要缘由是部门项目预算削减等。较岁首年月预算数添加2,336。68万元,增加5。40%。次要缘由是部门资金年中下达、调整预算等缘由。此外,岁首年月财务拨款结转和节余0。00万元。
(3)卫生健康收入36,093。17万元,占79。20%,较岁首年月预算数添加1,990。03万元,增加5。80%,次要缘由是年中下达上级资金目标。
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